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泰州市姜堰区信访局2018年度部门预算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 代表区委、区政府受理人民来信、来电,接待人民群众来访。

       2. 承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访案件。

       3. 按照区委、区政府领导的意见和要求,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访案件。

       4.检查、指导、督促镇、街道和区级机关各部门、各单位的信访工作。

      5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理群众进京、赴省上访和异常、突发信访事件;调查处理信访老户问题和重要信访案件。

      6.负责征集人民群众的建议、意见、筛选比较重要的建议,为区委、区政府领导决策提供重要信息。对带有全局性的或重要信访问题搞好调查研究,并提出解决问题的方案和建议。

7.负责组织实施全区信访工作的目标管理,不断提高信访工作质量。

8.依据政策规定,认真做好群众来访的思想疏导工作。

9.配合公安部门处理好集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。

    10.承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科(挂牌复查复核科和督查督办科)、人民来访接待室、办信科、征集科 。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:泰州市姜堰区信访局本级

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、部门工作在省、市争先进位。

2、开展阳光信访操作培训,提高信访件办理质量。

3、集中开展信访突出问题大化解大突破专项行动,努力压降信访积案存量。

4、控减赴省集访和进京集访、非接待场所上访。

5、认真开展矛盾纠纷排查化解工作,及时报送重要信访信息。

6、认真做好领导干部接访下访的相关工作。

7、进一步健全信访工作制度,强化基层基础建设。

8、完善各级领导接访机制。

9、完成区委、区政府交办的中心工作。

第二部分 2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年度收入、支出预算总计    481.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加132.97万元,增长38.17%。主要原因是行政运行费用增加、工资基数调整。其中:

(一)收入预算总计481.31万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计481.31万元。

1)一般公共预算收入预算481.31万元,与上年相比增加132.97万元,增长38.17%。主要原因是行政运行费用增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

(二)支出预算总计481.31万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出397.66万元,主要用于泰州市姜堰区信访局机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加122.86万元,增长44.70%。主要原因是行政运行费用增加。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于无。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无。

此外,基本支出预算数为481.31万元。与上年相比增加178.88万元,增长59.15%。主要原因是行政运行费用增加、工资及公积金调整。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比减少45.91万元,减少100%。主要原因是单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

泰州市姜堰区信访局本年收入预算合计481.31万元,其中:

一般公共预算收入481.31万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

泰州市姜堰区信访局本年支出预算合计481.31万元,其中:

基本支出481.31万元,占100%

项目支出0万元,占0%

单位预留机动经费0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年度财政拨款收、支总预算481.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加132.97万元,增长38.17%。主要原因是行政运行费用增加、工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年财政拨款预算支出481.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加132.97万元,增长38.17%。主要原因是行政运行费用增加、工资公积金调整。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出397.66万元,与上年相比增加122.86万元,增长44.71%。主要原因是行政运行费用增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出33.78万元,与上年相比增加3.11万元,增长10.14%。主要原因是养老保险缴费增加。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.51万元,与上年相比增加8.21万元,增长40.44%。主要原因是住房公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出21.36万元,与上年相比较少1.21万元,减少5.36%。主要原因是提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年度财政拨款基本支出预算   481.31万元,其中:

(一)人员经费389.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费91.35万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年一般公共预算财政拨款支出预算481.31万元,与上年相比增加132.97万元,增长38.17%。主要原因是行政运行费用增加、公积金调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市姜堰区信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算481.31万元,其中:

(一)人员经费389.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

来源:信访局办公室
时间:2018-02-12 17:20:58

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